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総務/法務/知財/内部監査の転職・求人情報

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公開求人数75+非公開求人あり非公開求人とは

  • 年収

    400万円~700万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区、他

  • 最寄駅

★ソニーフィナンシャルグループ★顧客志向を大切にする成長企業で安定就業が可能です★福利厚生充実★

  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
業種
金融機関 > ネット銀行
応募条件

【必須経験・スキル】 ■監査法人、金融機関等で監査に関する業務の経験がある方 (被監査部署、経営とコミュニケーションが取れる方) 【歓迎経験・スキル】 ■内部監査に関連する資格保有者 ※CIA、CISA、CISMなど 【求める人物像】 ■監査人に相応しい倫理観のある方 ■分析力、論理性(事実認識し、問題点を抽出するため) ■主体的行動力(金融業界の変化の中で、未経験の分野にキャッチアップする力、新しい分野にチャレンジできる方) ■リーダーシップ力、コミュニケーション力(他者の価値観を尊重し、謙虚に自身を見つめ、他者の意見に耳を傾けて結論を出せる方)

仕事内容

【職務内容】 精通する業務分野での監査主任として、オフサイトモニタリング、リスク分析ならびに監査の実施(フォローアップ管理含む)を担当いただきます。 その他、監査に関連する企画業務(監査計画立案、品質管理等)にも従事いただきます。 【魅力】 同社内部監査部は、代表取締役社長、取締役会に直接のレポーティングラインを持っており、やりがいが大きい仕事です。 【組織体制】 ■内部監査部:10名体制 ・部長1名、監査担当8名、庶務担当1名 【働き方】 ■在宅勤務が可能な業務です。(週1回とその以外に月4回の出社勤務が必要(募集時点)) ■計画的に業務を進めていただくことで、月間30時間以内の残業で対応可能です。 ■資格取得支援や外部研修への参加機会など、一部、能力開発のための支援を行っています。

  • 年収

    850万円~1200万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

売上高・総資産共に業界トップクラスの総合ファイナンスカンパニー

  • その他
  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 未経験可
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
応募条件

【必須経験・スキル】 ■中上級レベルの英語力(TOEIC800点以上、ビジネスレベルの英会話) ■内部監査又は会計監査の業務経験3年以上 ■CIA(公認内部監査人)資格保有者、または同等の内部監査知識 【歓迎経験・スキル】 ■上級レベルの英語力(TOEIC900以上、英語でのビジネス実務経験有) ■海外での内部監査又は会計監査の業務経験3年以上 (うち、内部監査 or 会計監査のマネジャー経験者) ■CPA、CISA、CAMSなどの資格があると望ましい 【求める人物像】 ■専門知識や経験を活かし、内部監査の高度化に向けた取り組みができる方 ■同社の事業・業務に興味を持ち、常に新しい新たな知識を能動的に吸収し、監査対象先に付加価値を与える監査業務に強い意欲を持つ方 ■欧州・米州・アセアン・中国における海外子会社や社内関係部との円滑なコミュニケーションができる方

仕事内容

【職務内容】 ■本社部署や専門事業部、国外グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等 【具体的には】 ■リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ■個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ■経営監査・業務監査の手法高度化、監査部門内への展開 ■海外への往査出張あり(2ヵ月に1回程(期間1週間半程度) ※状況に応じて渡航制限あり) 【この仕事の魅力】 ■同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。皆さんのこれまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にあります。監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■尚、米国ボストンに米州監査チームを有しています。

  • 年収

    600万円~1000万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区、他

  • 最寄駅

2022年10月より PayPay株式会社の子会社へ。日本一のカード会社へなるため、働ける方を募集しております!

  • USCPA(米国公認会計士)
  • 公認情報システム監査人(CISA)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
応募条件

【必須経験・スキル】 ■IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験 【歓迎経験・スキル】 ■CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者 ■金融機関、監査法人での実務経験 【求める人物像】 ■PayPay 5 sensesに当てはまる方

仕事内容

【職務内容】 ■IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施 ■発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整 【ポジションの魅力】 ■内部統制の構築支援を通じて、事業を拡大する成長企業に貢献できる ■現状維持ではなく、改善、高度化への取り組みを経験できる

内部統制|【東京都/福岡県】

PayPayカード株式会社

  • 年収

    600万円~800万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区、他

  • 最寄駅

2022年10月より PayPay株式会社の子会社へ。日本一のカード会社へなるため、働ける方を募集しております!

  • 公認会計士
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 公認情報システム監査人(CISA)
  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽以下いずれかの業務を3年以上経験されている方 ■事業会社、金融機関における内部統制評価業務 ■監査法人における内部統制監査業務 【歓迎経験・スキル】 ■公認会計士、CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者 ■金融機関、監査法人での実務経験 【求める人物像】 ■PayPay 5 sensesに当てはまる方

仕事内容

【職務内容】 ■内部統制評価業務(全社統制、業務プロセス処理統制) ■発見した不備の改善に向けた関係部署との協議、調整 【ポジションの魅力】 ■内部統制の構築支援を通じて、事業を拡大する成長企業に貢献できる ■現状維持ではなく、改善、高度化への取り組みを経験できる

  • 年収

    450万円~1050万円

  • 勤務地

    神奈川県 横浜市西区

  • 最寄駅

    みなとみらい駅

LNGプラント建設で世界トップ!日本が誇るグローバルエンジニアリング企業。

  • 年間休日120日以上
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 重工業・プラントエンジニアリング・造船
応募条件

【必須経験・スキル】 ■ 業務監査経験、JSOX評価経験を有すること (監査実務経験3年以上) ■ 英語ビジネスレベル (TOEIC 600点以上ただし、社外と会議、議事録作成レベルまで達しない場合は入社後自己研鑽要) 【歓迎経験・スキル】 ■ 国内CPA、US-CPA、CIA等監査専門資格 ■簿記及び会計知識(日商簿記2級程度以上) 【求める人物像】 ■同社の基本理念に共感できる方 ■英知を結集し研鑽された技術を駆使してエネルギーと環境の調和を目指す当社の一員として、社会のかなえたいを共創(エンジニアリング)し、持続可能な社会の発展に貢献する意欲のある方 ■同社の求める基本姿勢(業務遂行力を発揮するための土台)を持つ方 ■自分の役割を理解し、慢心することなく自己能力の拡張・深化に努めている方 ■相手の意見を傾聴でき、双方向のコミュニケーションを実践している方 ■自ら新しい領域を探し主体的に挑戦をしている方

仕事内容

【業務内容】 ■監査チーム員としてJSOX (財務報告に係る内部統制) の構築、評価業務および業務監査の実施をお任せします。 【将来的なキャリアパス】 ■管理職として、J-SOX・業務監査業務以外に部門運営及び後進の指導・育成をお願いする予定です。

  • 年収

    600万円~800万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

戸建事業・マンション開発事業・不動産流通事業を柱とした総合ディベロッパー

  • 年収1000万円以上
  • 未経験可
  • 女性活躍中
業種
不動産/建設 > ディベロッパー
応募条件

【必須の経験・スキル】 ・J-SOX評価実務経験5年以上 ・論理的な思考力とドキュメンテーション能力 【歓迎する経験・スキル】 ・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格 ・内部統制関連システムの開発・導入経験 ・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験 ・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 ・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験 ・英語による監査対応、資料作成経験 【求める人材像】 ・課題解決に向けて自発的に活動できる方 ・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方 ・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方 ・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方

仕事内容

役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。 【具体的には】 ・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告 ・内部統制に関するコンサルティング ・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務 【組織構成】 内部監査メンバーは12名程度(うち女性4名)。 年齢層は20代~60代までと幅広く、全員中途社員となります。

  • 年収

    非公開

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

~楽天グループのフィンテック領域でキャッシュレス決済ビジネスを展開~

  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 語学を活かす
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > その他(金融)
応募条件

【必須経験・スキル】 ■内部監査または関連分野での3年以上の実務経験 ■内部監査に関する知識とスキル(CIA、CISAなどの資格保有者が望ましい) ■高い分析力と問題解決能力 ■優れたコミュニケーション能力とレポート作成能力 ■TOEIC800点以上、または入社後2年以内に同等のスコアを取得する意欲 【歓迎経験・スキル】 ■公認内部監査人(CIA)または公認情報システム監査(CISA) ■ERPシステムに関する知識と経験 ■金融業界での監査経験 ■ビジネスレベルの英語力

仕事内容

【職務内容】 ■会社のビジネスプロセスと内部統制を評価する ■リスク管理とコンプライアンスに関する監査を実施する ■監査計画の策定と実施 ■監査報告書を作成し、経営陣に報告する ■改善提案の作成とフォローアップ 【ミッション】 楽天ペイメントにおける内部監査の使命は、会社の業務プロセスと内部統制の評価を通じて、リスク管理とコンプライアンスを強化することです。経営陣に信頼できる情報を提供し、組織全体の効率性と有効性を向上させる責任を負います。 【キャリアパス】 このポジションでは、内部監査の専門知識を深め、リスクマネジメントとコンプライアンスの経験を積むことができます。将来的には、内部監査部門やリスクマネジメント・コンプライアンス部門のリーダー職へのキャリアパスも開かれています。

  • 年収

  • 勤務地

    大阪府 大阪市北区

  • 最寄駅

  • 日商簿記検定3級
  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
業種
監査法人・事務所 > 監査法人
応募条件

【必須経験・スキル】 ■ビジネスレベル以上/日本語:流暢以上 ▽下記いずれかのご経験(3年以上) ■企業向けコンサルティング業務 ■内部統制構築・評価業務 ■内部監査業務 ■不正調査業務 ■海外子会社管理業務 ・簿記3級以上 ・MS Office(Word、Excel、PowerPoint)実務操作スキル ・コミュニケーション力および協調性 ・積極性/主体性/論理的思考 【歓迎経験・スキル】 ■TOEIC700以上 ■より規模の大きな案件・海外オフィスと協働するグローバルな案件、外部専門家として企業の経営層に対してのアドバイザリー業務に興味のある方 ■英語力を活かしたい方 ■コンサルタント業務での分析・考察に興味・関心のある方 ■公認会計士、USCPA等の外国会計士資格を有する方 ■英語以外の外国語 【求める人物像】 ■論理的思考力のある方 ■社内外の関係者と適切なコミュニケーションがとれる方 ■職位や年齢に関係なく同僚をリスペクトし、チームワークを重視した働き方ができる方 ■困難な状況の中で問題を解決し、作業の終了まで責任をもって対応できる方 ■未知のものへの強い知的好奇心を持ち、業務遂行に必要な知識、スキルの習得に自ら取り組める方

仕事内容

【業務内容】 ■コンプライアンスリスク対応支援:グローバルコンプライアンス態勢構築、贈収賄リスク対応支援、競争法リスク対応支援 ■不正対応支援:不正リスク評価支援、モニタリング/改善対応支援 ■不正調査:会計不正、品質偽装等の各種調査委員会等の支援 不正調査の対象は、会計不正、資産の不正流用、情報漏洩など、多岐に渡ります。 調査の手法としては、証憑書類の調査、関係者へのインタビュー、関係者が送受信したメールのレビュー、構成員向けアンケートなどがあります。 コンプライアンス分野では、リスク評価、規程の策定支援、コンプライアンスプログラムの評価などを行います。 対象は、コンプライアンスリスク全般の場合もあれば、贈収賄やカルテルなど特定のリスクの場合もあります。

  • 年収

  • 勤務地

    大阪府 大阪市北区

  • 最寄駅

  • 日商簿記検定3級
  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
業種
監査法人・事務所 > 監査法人
応募条件

【必須経験・スキル】 ■簿記3級以上 ■MS Office(Word、Excel、PowerPoint)実務操作スキル ■コミュニケーション力および協調性 ■積極性/主体性/論理的思考 ■英語:ビジネスレベル以上/日本語:流暢以上 ▽下記いずれかのご経験(3年以上) ■企業向けコンサルティング業務 ■内部統制構築・評価業務 ■内部監査業務 ■不正調査業務 ■海外子会社管理業務 【歓迎経験・スキル】 ■TOEIC700以上 ■より規模の大きな案件・海外オフィスと協働するグローバルな案件、外部専門家として企業の経営層に対してのアドバイザリー業務に興味のある方 ■英語力を活かしたい方 ■コンサルタント業務での分析・考察に興味・関心のある方 ■公認会計士、USCPA等の外国会計士資格を有する方 ■英語以外の外国語 【求める人物像】 ■論理的思考力のある方 ■社内外の関係者と適切なコミュニケーションがとれる方 ■職位や年齢に関係なく同僚をリスペクトし、チームワークを重視した働き方ができる方 ■困難な状況の中で問題を解決し、作業の終了まで責任をもって対応できる方 ■未知のものへの強い知的好奇心を持ち、業務遂行に必要な知識、スキルの習得に自ら取り組める方

仕事内容

【業務内容】 ■コンプライアンスリスク対応支援:グローバルコンプライアンス態勢構築、贈収賄リスク対応支援、競争法リスク対応支援 ■不正対応支援:不正リスク評価支援、モニタリング/改善対応支援 ■不正調査:会計不正、品質偽装等の各種調査委員会等の支援 不正調査の対象は、会計不正、資産の不正流用、情報漏洩など、多岐に渡ります。 調査の手法としては、証憑書類の調査、関係者へのインタビュー、関係者が送受信したメールのレビュー、構成員向けアンケートなどがあります。 コンプライアンス分野では、リスク評価、規程の策定支援、コンプライアンスプログラムの評価などを行います。 対象は、コンプライアンスリスク全般の場合もあれば、贈収賄やカルテルなど特定のリスクの場合もあります。

【内部統制(J-SOX評価業務)】会計士・USCPA!英語力を活せる!

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

  • 年収

    非公開

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

時短相談可!公認会計士・USCPA歓迎!ワークライフバランスが充実!英語力を活かせる!

  • 公認会計士
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 未経験可
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
メーカー(食品・消費財・玩具・その他) > 食品
応募条件

【必須経験・スキル】 ■監査法人などProfessional firmで上記経験3年以上 ■日本か米国の会計知識経験 ■ビジネスレベルの英語スキルと、ネイティブレベルの日本語スキル 【歓迎経験・スキル】 ■事業会社で内部統制、監査、IT監査、またはコンサル側でそれら経験があると尚可 ■ITG(IT Governance)ができると尚可。IT監査も尚可。 ■プロセス改善等のプロジェクトマネジメント経験も尚可 ■製造業界の監査経験も尚可 【求める人物像】 ■内部統制や監査に関する専門知識を有し、企業のガバナンス強化に貢献したい方 ■論理的思考力と高い分析力を活かし、リスク管理やJ-SOX評価に取り組める方 ・関係者との円滑なコミュニケーションを通じて、調整・交渉を推進できる方 ■チームマネジメントや育成に興味があり、リーダーシップを発揮したい方 ■業務プロセスに対して客観的な視点を提供し、改善や効率化を促進したい方

仕事内容

【業務内容】 ■ J-SOX評価業務全般の統括 ・リスクアセスメントを基にJ-SOX活動計画の策定および評価体制の構築 ・プロセス統制(全社統制・IT統制・業務プロセス)に関する文書作成・管理の推進 ・各部門の統制文書(フローチャート、業務記述書、RCM)の理解促進とチェック・管理 ・監査法人、内部監査室との調整・交渉、社内各部門との連携強化 ・評価結果の経営陣への報告および、内部統制に関する教育・啓発活動 ・内部統制の有効性を評価し課題の特定および改善策の策定・導入を推進 ・改善事項の進捗をモニタリングし、是正措置の実行 ■リーダーシップとチームマネジメント ・担当セクションの活動計画策定・実行の補佐 ・担当セクションの業務についてチームメンバーの指導と育成の補佐をする。 ・委託先含むチームメンバーの指導・育成を通じて、組織全体の専門性向上に貢献 ・上位職の指示のもと、特別案件や部門横断的なプロジェクトを遂行 【キャリアパス】 ■部内でのマネージャー職登用の可能性やFinanceの他部門に異動するなど多様なキャリア構築が可能

内部監査|(年間休日120日以上)【東京都】

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

  • 年収

    600万円~1284万円

  • 勤務地

    東京都 渋谷区

  • 最寄駅

【GMOインターネットグループ】

  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > その他(金融)
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽いずれか必須 ■公認会計士 ■内部監査(内部統制評価含む)の実務経験をお持ちの方 ■コンプライアンス部門での実務経験をお持ちの方 【歓迎経験・スキル】 ■金融商品取引業者(特にインターネット証券)での内部監査のご経験 ■公認内部監査人(CIA) ■インターネット証券での内部監査経験があれば尚可 【求める人物】 ■金融業界、特に証券会社での内部監査またはコンプライアンス実務経験をお持ちの方 ■JSOX対応や監査計画立案~報告まで一連の業務に対応できる方 ■論理的思考力・コミュニケーション力があり、経営層や各部門と円滑に連携できる方 ■変化に柔軟で、自律的に業務を進められる方

仕事内容

【職務内容】 GMOフィナンシャルホールディングスおよびグループ各社(GMOクリック証券など)における、内部監査業務全般を担当いただきます。経営層に近い立場で、リスク管理や内部統制強化に貢献するポジションです。 【具体的には】 ■リスクアセスメントに基づく監査計画の策定 ■業務監査の実施(ヒアリング・資料確認等) ■監査報告書の作成・経営陣への報告 ■指摘事項に対する是正対応のフォローアップ ■内部統制(J-SOX)評価の実施 ■その他、内部監査に関する業務全般 【魅力】 ■経営層・各部門との距離が近く、全社的な視野で業務に取り組める ■金融・証券業界における高度なガバナンス・コンプライアンス対応に携われる ■グループ横断的な監査により、幅広い業務知識や分析力を身につけられる

★応募時写真必須★内部監査(課長補佐)/在宅勤務・フレックス有

はなさく生命保険株式会社(日本生命グループ)

  • 年収

    600万円~1050万円

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

    六本木一丁目駅

  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
応募条件

【必須経験・スキル】 ■・金融機関または監査法人における業務経験が5年以上(うち内部統制、リスク管理、または内部監査業務などの第2線(管理部門)・第3線(内部監査部門)における実務経験が通算3年以上) ※監査未経験の場合も、入社後早期に監査専門資格取得に前向きに取り組めるなど監査を軸とした今後のキャリア形成に意欲のある方は歓迎いたします 【歓迎経験・スキル】 ■生命保険会社での業務経験

仕事内容

<具体的内容> ■内部監査(および監査役補助)に関する業務をお任せします。 ?内部監査(企画業務・個別監査実施業務) ・内部監査の高度化に向けた取組 ・リスクアセスメントの実施、監査計画の策定 ・監査品質評価 ・個別監査の実施(個別監査計画の立案、検証の実施、監査結果の策定・報告、フォローアップ) ・モニタリング ・CSA(自己点検)運営、第1線(事業部門)・第2線(管理部門)とのコミュニケーション ・その他関連業務 等 ②監査役補助業務 ・監査役会運営(事務局)、監査役のサポート 等 ※ご経験や適性に合わせ、担当業務を決定いたします 経営を支えるパートナーとして、関係各所と関係性を築きながら業務を遂行いただきます。 当社のビジネスを積極的に前進させるため、「前向き」に業務に取り組んでいただける方からの応募をお待ちしております。

  • 年収

    700万円~2500万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

  • 年間休日120日以上
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
コンサルティング・シンクタンク > 財務・会計アドバイザリー(FAS)
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽下記いずれかの資格や経験をお持ちの方 ■会計士(内部統制、内部監査の経験者も対象) ■企業法務部(ガバナンス整備経験者) ※英語力に関しては、読み書きができる程度で問題ありません。

仕事内容

【職務内容】 ■コーポレートガバナンスコードの改定やESG重視に伴う市場のガバナンス強化の要請を理解し、企業に対しガバナンスアセスメントを行い、ガバナンス整備に向けた計画の策定・その実行支援をご担当いただきます。 【具体的には】 ▽下記5つをバランス良く実行できる組織を作る支援を行っていただきます。 ■ガバナンスのルール制定の為の規程(主に権限規程)の整備 ■中計・年計のKPI設定とKPI管理体制整備 ■四半期決算と予実対比 ■経営者のマネジメント(インセンティブ型報酬制度の設定およびサクセッションプラン導入) ■内部統制と内部監査 【例えば】 ■グローバル企業のグループガバナンス整備支援 ■M&Aにおける買収対象会社のガバナンスアセスメント及びガバナンス整備計画策定・実行 ■ESGデューデリジェンスのガバナンスパートの評価 等

★応募時写真必須★内部監査(課長補佐)/在宅勤務・フレックス有

はなさく生命保険株式会社(日本生命グループ)

  • 年収

    600万円~1050万円

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

    六本木一丁目駅

  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
応募条件

【必須経験・スキル】 ■金融機関または監査法人における業務経験が10年以上(うち内部統制・内部監査業務の実務経験が3年以上) ■公認内部監査人(CIA)資格保有 【歓迎経験・スキル】 ■生命保険会社での内部監査業務の経験(加えて、経理、財務、数理、リスク管理、システムなどの専門領域精通者は特に歓迎) ■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力

仕事内容

<具体的内容> ■内部監査(および監査役補助)に関する業務をお任せします。 ?内部監査(企画業務・個別監査実施業務) ・内部監査の高度化に向けた取組 ・リスクアセスメントの実施、監査計画の策定 ・監査品質評価 ・個別監査の実施(個別監査計画の立案、検証の実施、監査結果の策定・報告、フォローアップ) ・モニタリング ・CSA(自己点検)運営、第1線(事業部門)・第2線(管理部門)とのコミュニケーション ・その他関連業務 等 ②監査役補助業務 ・監査役会運営(事務局)、監査役のサポート 等 ※ご経験や適性に合わせ、担当業務を決定いたします 経営を支えるパートナーとして、関係各所と関係性を築きながら業務を遂行いただきます。 当社のビジネスを積極的に前進させるため、「前向き」に業務に取り組んでいただける方からの応募をお待ちしております。

  • 年収

    400万円~1000万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区、他

  • 最寄駅

  • 公認会計士
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 公認情報システム監査人(CISA)
  • 年間休日120日以上
業種
監査法人・事務所 > 監査法人
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽以下いずれかの経験をお持ちの方 ■3年以上のコンサルティングファーム、または、監査法人等でのコンサルタントとしての業務経験者 ■3年以上の経営管理、経営企画等に係る業務の経験者 ■3年以上の法務/コンプライアンス/リスク管理に係る業務の経験者 【歓迎経験・スキル】 ▽下記、いずれかのスキル・経験等があれば歓迎いたします。 ■事業会社の海外拠点でのビジネス経験 ■TableauやPower BI等のツールやSQLのスキルを活用し、データ分析を活用したプロセスの改善・高度化の経験 ■GRCツールの導入経験、Uipath等を使ったプロセスの自動化経験などテクノロジーを活用した経営管理・リスク管理プロセスの改善・高度化の経験 ■銀行・証券会社・保険会社やそのグループ会社でコンプライアンス体制の構築や定性的なリスク管理(いわゆる2線業務)、内部監査の経験 ■海外拠点の内部監査、コンプライアンスモニタリングの経験 ■不正リスクマネジメントに係る業務の経験 ■グループ会社を含めたガバナンス運営、グローバル法務・コンプライアンス体制の構築に関与した経験 ■リスクガバナンス、リスクアペタイトフレームワーク、統合的リスク管理の運営経験 ■各種コンプライアンス違反(贈収賄、会計不正及び品質偽装対応等)への対応経験 ■各業種特定の法規制・コンプライアンスの対応経験(特に金融機関、製薬業界) ■コーポレートガバナンスコードに係る経験 ■日本公認会計士または海外CPA(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、公認AMLスペシャリスト(CAMS/CAMS-Audit)、公認グルーバルサンクションスペシャリスト(CGSS)の資格をお持ちの方 ■国内外の弁護士資格保有者、法科大学院、海外のロースクールを卒業された方 ■ビジネスレベルの英語力(海外出張可能なレベル) ■GRC領域で経験を積みたいと強く希望しチャレンジ意欲を有する方

仕事内容

【職務内容】 ■グローバル化、M&Aの活発化、市場環境の変化、イノベーション、規制変更、労働人口減少、内部不正、サイバー犯罪、自然災害など、企業が対応すべきリスクは多様化し、日々変動しています。 ■また、企業は持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、実効的なガバナンスの構築がよりいっそう求められています。 ■そのような状況の中、事業アイデアの誕生からグローバル企業に成長するまでの企業の様々なステージに応じ、企業のニーズを一から把握し、パートナーとして会社と一緒に企業価値を向上させることが期待されています。 ■日々変化する環境に適応し、クライアント開拓からデリバリーまでの全てのフェーズで活躍したいという強いビジネスマインドをお持ちの方を募集しています。資格やバックグラウンドも異なる5か国以上の多様性に富んだチームの中で、海外のPwCメンバーやPwC Japan グループの各社と密接に連携したプロジェクトも多数あるため、チームワークとリーダーシップを発揮し、プロジェクトを強く推進することが期待されます。 【具体的には】 ■ ガバナンスおよび内部監査支援 ・グローバルガバナンス態勢の設計・構築・高度化支援(内部監査、企業全体のアシュアランス機能連携、企業風土改革、GRCツール導入支援) ・内部統制評価支援(JSOX/USSOX含む) ・取締役会の実効性評価支援 ・不正調査およびガバナンス再構築支援 ■リスク管理およびコンプライアンス支援 ・グローバルリスク管理の設計・構築・高度化支援(TPRM(第三者リスク管理)体制構築支援含む) ・グローバルコンプライアンスリスクアセスメントおよび高リスク領域の統制強化支援 ・新法規制の調査および対応プラクティス支援 ■その他、GRC関連支援 ・BCPおよびオペレーショナルレジリエンス態勢構築支援 ・ESGリスク管理支援

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